+7 (495) 995-58-09+7 (985) 999-28-07
Москва, ул. Пресненский вал д. 27, стр. 11, 4 этаж

Бесплатная online консультация

Бухгалтерское обслуживание

Отзывы

ООО «Спиваков Саунд»

TRINET

Все отзывы
Поиск по сайту


На этой странице мы оказываем бесплатную консультацию по юридическим вопросам, вопросам налогообложения и бухгалтерского учета. На Ваши вопросы отвечают Баринова Елена Владимировна, Мазурина Лариса Александровна и Фоминых Наталья Владимировна.

Пожалуйста напишите Ваш вопрос, Ваше имя и Ваш адрес электронной почты. Мы ответим на него в ближайшее время.

Мы также рекомендуем Вам оставить для связи свой телефон, чтобы мы могли связаться с Вами.


Мазурина Лариса Александровна

Баринова Елена Владимировна

Фоминых Наталья Владимировна

Прочие вопросы

  • Вопрос №501
    Здравствуйте Лариса! Подскажите, у нас УСН, и у меня вопрос по ОС, которое было продано. в августе нам поступило ОС стоимостью 500тыс.руб, но мы оплатили в сентябре - 100т., и в декабре 400т., в декабре его и продали. Я 30,09,08 - ставлю в затраты 50тыс, потом в декабре когда продала это ОС сторнирую эту запись, и 31,12,08 - ставлю в расход только начисленную амортизацию по этому ОС за 4 мес использования, так? И в раздел 2 я заполняю это ОС? И в части первой оплаты и в части второй? Или нет?
  • Вопрос №502
    Добрый день! Лариса Александровна, разъясните ,пожалуйста, правомерно ли требование банка устанавливать лимит кассы у ИП.Спасибо.
  • Вопрос №503
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у нас главный бухгалтер брала займ (беспроцентный)у предприятия в 2007 году, сейчас она находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, доходов у нее нет. Удержать НДФЛ с материальной выгоду нет возможности. Срок возврата в апреле 2009 года, но возврата не будет, она сможет его вернуть только летом 2009 года. В 2008 года материальная выгода не была начислена, в апреле 2009 года надо начислять, или только когда она вернет займ? Материальная выгода за 2007 год была начислена и удержана. Заранее благодарю.
  • Вопрос №504
    Здравствуйте, Лариса Александровна. Московская фирма планирует открыть удаленный офис в другом городе, набрать там небольшой штат сотрудников. 1)Каким образом производится оформление данных сотрудников, есть ли какие-нибудь сложности? 2)Каким образом происходит взаимодействие фирмы с местными налоговыми органами?
  • Вопрос №505
    Мы работаем в режиме ЕНВД (услуги по мойке автомобилей), ряд фирм обслуживается у нас по безналичному расчету, сейчас мы решили сделать комиссию за безналичный расчет 5%, вычитали где то что комиссия должна быть с НДС, как быть? может можно как-то назвать эту 5% наценку за безналичный расчет по-другому
  • Вопрос №506
    я работаю сутки,трое дома,з/п 6000 руб. с 1июля собираюсь в декрет,как можно рассчитать декретные и пособия по уходу за ребенком до 1,5лет?! правильно ли я рассчитала декретные:750(среднедневной заработок)* 140 календарных дней = 105000; а пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет составит 2400руб. в месяц( 40% от среднего заработка за последний год,работаю на этой фирме 3 года)
  • Вопрос №507
    Мы выдаем сотрудникам талоны на питание. У нас заключен договор со столовой, ежемесячно нам присылают отчет сколько талонов израсходовано и на какую сумму, мы в свою очередь стоимость талона / 0,87 затем НДФЛ удерживаем и по идеи все должно сходиться, но у нас не верно рассчитана стоимость талона из-за этого по итогом года возникла разница в сумме 23 000 руб. в нашу пользу.С данной переначисленной суммы мы начислили ЕСН, ПФР, страх ФСС и удержали НДФЛ. Подскакажите пожалуйста как отразить в учете данную разницу ????
  • Вопрос №508
    Здравствуйте. Помогите разобраться. Работник уволен всвязи с ликвидацией 11.12.08. На момент увольнения находился в отпуске по беременности и родам до 27.01.09.Как правильно рассчитать выходное пособие. И еще: в 1С почему-то статус сотрудника стоит как штатный с 28.01., т.е. со следующего дня после больничного, хотя д.б. уволенным.
  • Вопрос №509
    Здраствуйте .Подскажите пожалуйста. У меня предприятии производит бетон.себестоимость состоит из затрать на производство.Недавно покупатель попросил в накладной выделить криопласт добавку в бетон.Я сделала отгрузку продукции.теперь криопласт у меня высветился на43 счете.А был на 10.1.Как мне собрать затраты на 40 счете.Ведь у меня есть списание на 1 единицу бетона материалов, а криопласт там есть уже в затратах.Буду признательна за ответ
  • Вопрос №510
    Здравствуйте. При УСН нужно ли сдавать отчеты по НДФЛ? И какие формы нужно сдавать и каков порядок? Заранее спасибо за помощь!!!

Вы нашли, что искали на сайте?

данет

больше не показывать